Ik heb al even zitten rondneuzen op dit forum en zie allerlei varianten van deze vraag voorbij komen. Toch lijken er veel nuanceverschillen te zijn en heb ik op mijn vraag nog geen antwoord kunnen vinden (niet via deze website, noch Belastingtelefoon, noch Douane). Het gaat om het volgende:
Als startende ondernemer importeer ik een product dat wordt aangeboden door een fabrikant buiten de E.U., nl. Noorwegen. Deze producten reken ik bij de verkoper af inclusief verzendkosten en BTW (21%). Het gaat om goederen waarbij geen overige importheffingen gelden. Ik ontvang van de verkopende partij een factuur waar wel de VAT à 21% op staat, maar geen europees nummer (wel Noors).
De producten worden naar mij verzonden vanuit Hong Kong onder incoterms DDP. Mijn BTW nummer staat vermeldt op de doos en waybill info, als ook dat er 21% tax is afgedragen. Ik begrijp dat dit geen intracommunautaire verwerving betreft, want alle partijen zitten buiten EU. Anderzijds is het wel duidelijk dat de VAT gespecificeerd is, maar heb ik geen inzage in de douanedocumentatie als ontvangende partij onder DDP.
Mijn vraag: hoe verwerk ik dit in mijn BTW aangifte?
Zie jij kansen voor je onderneming/bedrijf in het buitenland? Met RVO onderneem je verder.
Kijk wat onze kennis, contacten en financiële mogelijkheden voor jou kunnen betekenen.
We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.
DutchSkies
DutchSkies
Beste iedereen,
Ik heb al even zitten rondneuzen op dit forum en zie allerlei varianten van deze vraag voorbij komen. Toch lijken er veel nuanceverschillen te zijn en heb ik op mijn vraag nog geen antwoord kunnen vinden (niet via deze website, noch Belastingtelefoon, noch Douane). Het gaat om het volgende:
Als startende ondernemer importeer ik een product dat wordt aangeboden door een fabrikant buiten de E.U., nl. Noorwegen. Deze producten reken ik bij de verkoper af inclusief verzendkosten en BTW (21%). Het gaat om goederen waarbij geen overige importheffingen gelden. Ik ontvang van de verkopende partij een factuur waar wel de VAT à 21% op staat, maar geen europees nummer (wel Noors).
De producten worden naar mij verzonden vanuit Hong Kong onder incoterms DDP. Mijn BTW nummer staat vermeldt op de doos en waybill info, als ook dat er 21% tax is afgedragen. Ik begrijp dat dit geen intracommunautaire verwerving betreft, want alle partijen zitten buiten EU. Anderzijds is het wel duidelijk dat de VAT gespecificeerd is, maar heb ik geen inzage in de douanedocumentatie als ontvangende partij onder DDP.
Mijn vraag: hoe verwerk ik dit in mijn BTW aangifte?
Link naar reactie
https://www.higherlevel.nl/forums/topic/73979-btw-aftrek-bij-ddp-zending/Delen op andere sites
Aanbevolen berichten
4 antwoorden op deze vraag